12月認(rèn)證但未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有30000,12月沒(méi)有銷項(xiàng),就成了留抵稅額,2019年1月銷項(xiàng)稅額有50000,這種情況附表二中第三項(xiàng)《待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額》中“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”欄要不要填上上期的留底稅額30000呢?之前這種情況都沒(méi)填過(guò),主表中自動(dòng)就有留抵稅額的數(shù)據(jù)
小袁
于2019-02-13 10:05 發(fā)布 ??1224次瀏覽
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沈家本老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
2019-02-13 10:14
您好,不需要填寫了。
您所形成的留抵稅額,在增值稅申報(bào)表主表第 13 欄“上期留抵稅額” 就已經(jīng)會(huì)顯示了,該留抵稅額會(huì)抵減您本期需要繳納的增值稅。
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您好,不需要填寫了。
您所形成的留抵稅額,在增值稅申報(bào)表主表第 13 欄“上期留抵稅額” 就已經(jīng)會(huì)顯示了,該留抵稅額會(huì)抵減您本期需要繳納的增值稅。
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2019-02-13 10:14:19

是的 填26欄
2017-03-02 09:48:52

本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表這個(gè)表格填寫的數(shù)據(jù)是本月已認(rèn)證且抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,
上期有認(rèn)證了待下期留抵認(rèn)證的金額,不需要填寫進(jìn)去
2016-12-06 22:15:09

你好,同學(xué)。
是的,指留抵的進(jìn)項(xiàng)。
是的。就是你沒(méi)有認(rèn)證的專票。
2019-11-10 10:04:46

4.5月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)就在4.5月申報(bào)時(shí)填寫在附表二中本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)里,做為留抵在以后期間抵扣。
沒(méi)填寫的話按規(guī)定不能抵扣了。
你可以跟主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通下看是否可以修改原來(lái)的申報(bào)表。
2018-07-05 13:06:29
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小袁 追問(wèn)
2019-02-13 10:15
沈家本老師 解答
2019-02-13 10:33