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沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務師,律師

2019-02-13 10:14

您好,不需要填寫了。 
您所形成的留抵稅額,在增值稅申報表主表第 13 欄“上期留抵稅額” 就已經(jīng)會顯示了,該留抵稅額會抵減您本期需要繳納的增值稅。 
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小袁 追問

2019-02-13 10:15

那,這個“期初已認證相符但未申報抵扣”等那幾項是在什么情況下要填呢?

沈家本老師 解答

2019-02-13 10:33

您好,該欄主要用于輔導期增值稅一般納稅人 
第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”:反映前期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控“增值稅專用發(fā)票”、“貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票”和稅控“機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票”的情況。 
輔導期納稅人依據(jù)稅務機關(guān)告知的稽核比對結(jié)果通知書及明細清單注明的稽核相符的稅控增值稅專用發(fā)票填寫本欄。 
所以您不需要填寫該欄次。 
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您好,不需要填寫了。 您所形成的留抵稅額,在增值稅申報表主表第 13 欄“上期留抵稅額” 就已經(jīng)會顯示了,該留抵稅額會抵減您本期需要繳納的增值稅。 為您提供解答
2019-02-13 10:14:19
是的 填26欄
2017-03-02 09:48:52
本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表這個表格填寫的數(shù)據(jù)是本月已認證且抵扣的進項稅額, 上期有認證了待下期留抵認證的金額,不需要填寫進去
2016-12-06 22:15:09
你好,同學。 是的,指留抵的進項。 是的。就是你沒有認證的專票。
2019-11-10 10:04:46
4.5月認證的進項就在4.5月申報時填寫在附表二中本期認證相符的進項里,做為留抵在以后期間抵扣。 沒填寫的話按規(guī)定不能抵扣了。 你可以跟主管稅務機關(guān)溝通下看是否可以修改原來的申報表。
2018-07-05 13:06:29
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