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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-13 13:42

你好沒(méi)計(jì)提的話 就補(bǔ)計(jì)提 借方以前年度損益科目貸方銀行或者現(xiàn)金借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益科目

夏末 追問(wèn)

2019-02-13 13:54

老師,我剛查了下,沒(méi)有以前年度損益科目?在哪里找

meizi老師 解答

2019-02-13 13:56

你好 看下你是不是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則  是的話就沒(méi)有這個(gè)科目  你就直接用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目做就行

夏末 追問(wèn)

2019-02-13 14:08

我們是:2013 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

meizi老師 解答

2019-02-13 14:11

你好  直接做 借方未分配利潤(rùn)貸方銀行

夏末 追問(wèn)

2019-02-13 14:20

老師,我是專票。還是:借 未分配利潤(rùn)(價(jià)稅合計(jì))?貸 銀行存錢

meizi老師 解答

2019-02-13 14:26

你好 你是小規(guī)模的話 就價(jià)稅合計(jì)來(lái)

夏末 追問(wèn)

2019-02-13 14:28

我是一般納稅人

meizi老師 解答

2019-02-13 14:37

一般納稅人收到專票就價(jià)稅分離入賬

夏末 追問(wèn)

2019-02-13 14:40

借  未分配利潤(rùn)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸 銀行存款   。。。這樣?

meizi老師 解答

2019-02-13 14:42

你好  是的  就是這樣做帳

夏末 追問(wèn)

2019-02-13 14:48

好的,謝老師

meizi老師 解答

2019-02-13 15:01

不客氣  滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好,如果您是一般納稅人,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸銀行存款,還是需要按月計(jì)提折舊借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊,您說(shuō)的一次性成本費(fèi)用是指在所得稅前扣除
2020-07-02 13:26:17
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2019-06-23 14:26:30
你好!借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2017-09-25 09:17:23
你好沒(méi)計(jì)提的話 就補(bǔ)計(jì)提 借方以前年度損益科目貸方銀行或者現(xiàn)金借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益科目
2019-02-13 13:42:33
您好!影響所得稅了。你寫反了,成本就低了,利潤(rùn)高了,所得稅高了。
2016-12-26 15:20:13
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