
已經(jīng)申報了增值稅和附加稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原來有張進項票沒有認證,還沒有繳稅款的,我現(xiàn)在可以申報作廢增值稅和附加稅,然后勾選認證了進項票再重新申報增值稅嗎?
答: 你好!可以的。沒交稅可以先作廢。再申報。 你這個發(fā)票是什么時候的進項
老師,電子原件加工廠,申報增值稅,進項發(fā)票是電子原件加工設備,申報增值稅要填附表三嗎
答: 你好不需要的這個不是服務的不用填寫。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
由于認證1月份進項發(fā)票操作失誤,造成在2月份認證,導致申報1月份增值稅全額繳納,所管片區(qū)稅局及航天金稅答復無法修改已認證進項的所屬月份,那么是否可以在3月份申報增值稅時,根據(jù)國稅發(fā)(2004)112號文,可以用2月份認證的進項抵減上期的欠稅,那么附加稅又如何操作呢?
答: 你好,可以在3月申報時抵扣。附加稅交了就交了,沒辦法 退回了

