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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-02-13 16:04

意思就是還沒有發(fā)生增值稅納稅義務(wù)時間呢。

郭鵬 追問

2019-02-13 16:05

那什么時候征稅呢

郭鵬 追問

2019-02-13 16:06

就是買的購物卡

郭鵬 追問

2019-02-13 16:06

發(fā)票是這樣寫的

張艷老師 解答

2019-02-13 16:08

等實(shí)際發(fā)生時,開票方才需要確認(rèn)增值稅呢,最典型的就是購物卡和加油卡

郭鵬 追問

2019-02-13 16:09

那這個卡是送人的咋知道啊

張艷老師 解答

2019-02-13 16:10

這個確認(rèn)增值稅銷項稅額針對的是開票一方。

郭鵬 追問

2019-02-13 16:16

郭鵬 追問

2019-02-13 16:16

明白了,謝謝

張艷老師 解答

2019-02-13 16:17

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關(guān)問題討論
意思就是還沒有發(fā)生增值稅納稅義務(wù)時間呢。
2019-02-13 16:04:58
您好,很高興為您解答問題! 增值稅差額征稅是指一般納稅人采用購進(jìn)扣稅法計算應(yīng)納增值稅。 即應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額,正數(shù)交稅,零或負(fù)數(shù)不交稅。 如本月銷售取得銷售收入10000元(不含增值稅);購進(jìn)材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明金額6000元,稅額1020元。假定購進(jìn)發(fā)票已認(rèn)證通過。 應(yīng)納增值稅額=10000*17%-1020=680(元) 什么是增值稅差額征稅? 差額征稅如何備案嗎? 增值稅差額征稅的備案手續(xù),納稅人需提供資料如下: 1.《納稅人減免稅申請審批表》(一式兩份); 2.取得的合法有效憑證(核查原件后留存復(fù)印件): (1)支付給境內(nèi)單位或者個人的款項,以發(fā)票為合法有效憑證; (2)支付給境外單位或者個人的款項,以該單位或者個人的簽收單據(jù)為合法有效憑證,稅務(wù)機(jī)關(guān)對簽收單據(jù)有疑義的,可以要求其提供境外公證機(jī)構(gòu)的確認(rèn)證明; (3)繳納的稅款,以完稅憑證為合法有效憑證; (4)融資性售后回租服務(wù)中向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金,以承租方開具的發(fā)票為合法有效憑證; (5)扣除政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),以省級以上財政部門印制的財政票據(jù)為合法有效憑證; (6)國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他憑證。 (7)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。 納稅人辦理期限:納稅人應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提請備案,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)登記備案后,自登記備案之日起執(zhí)行。 服務(wù)承諾辦結(jié)時間(工作日):7個工作日。 請您對我的回答及時給予評價! 祝您工作順利!
2019-06-21 09:22:37
勞務(wù)派遣公司就是差額征稅。這是正規(guī)發(fā)票沒事的
2019-02-22 13:48:20
你好,不征收表示不用征稅,免征,可以用
2018-12-03 15:54:00
您好,發(fā)票備注欄寫著“差額征稅7800”這個7800元是對方可以扣除的成本金額,也就是對方按收款金額,減去這個7800元來計算和繳納增值稅的。
2019-02-23 23:27:20
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