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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-02-13 16:28

你抄稅嗎?先去開票系統(tǒng)抄稅

追問

2019-02-13 16:31

已經(jīng)抄稅了啊,都是自動抄稅的

maize老師 解答

2019-02-13 16:35

你報(bào)完增值稅吧,那這樣提示估計(jì)是系統(tǒng)問題

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你抄稅嗎?先去開票系統(tǒng)抄稅
2019-02-13 16:28:58
先抄稅,再申報(bào),最后反寫。 只要增值稅申報(bào)成功了,就可以反寫。
2019-05-14 16:33:34
你好,學(xué)員,這個(gè)是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
"根據(jù)《關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 》財(cái)稅[2012]15號第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):   增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 14:26:28
你好,需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
2021-03-15 10:05:36
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