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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-14 09:54

去年10月購(gòu)買幾臺(tái)電腦進(jìn)固定資產(chǎn),11月份調(diào)整到了管理費(fèi)用,可是資產(chǎn)折舊表忘了調(diào)整,這資產(chǎn)繼續(xù)折舊,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)折舊表和賬己對(duì)不上,

追問(wèn)

2019-02-14 09:57

不是,調(diào)整比較容易的還是繼續(xù)折舊,把我第一次發(fā)你的分錄給沖掉吧,你覺(jué)得呢

追問(wèn)

2019-02-14 10:05

要么就是沖銷多計(jì)提的折舊,您覺(jué)得怎么做容易?

追問(wèn)

2019-02-14 10:07

紅沖固定資產(chǎn)是去年Il月份就做了,現(xiàn)在紅沖折舊會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?

追問(wèn)

2019-02-14 10:09

還有公司現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷了,留到清理資產(chǎn)那月份再去做這筆業(yè)務(wù)可以嗎?

追問(wèn)

2019-02-14 10:13

留到2月份再去調(diào)整可以嗎?

追問(wèn)

2019-02-14 16:09

12月有一筆預(yù)付款信息服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在收到12月份開(kāi)的專票該怎么?

追問(wèn)

2019-02-14 16:11

跨年了也可以這么做嗎?

追問(wèn)

2019-02-14 16:16

這張專用發(fā)票開(kāi)票日期是12月份,只是現(xiàn)在才收到發(fā)票

追問(wèn)

2019-02-14 16:18

在?

追問(wèn)

2019-02-14 16:20

怎么做?

追問(wèn)

2019-02-14 17:04

老師,接了一家企業(yè)的帳,之前會(huì)計(jì)將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額放在了應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下了,有辦法調(diào)整嗎?還是將錯(cuò)就錯(cuò)

追問(wèn)

2019-02-14 17:07

應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額吧,他做了三級(jí)科目了,要緊嗎

追問(wèn)

2019-02-14 17:10

怎么調(diào)整啊,他去年都是這么做的

追問(wèn)

2019-02-14 17:13

這家企業(yè)也在注銷中,要不就將錯(cuò)就錯(cuò)下?

meizi老師 解答

2019-02-14 09:51

你好  為什么要沖 具體業(yè)務(wù)

meizi老師 解答

2019-02-14 09:55

那你現(xiàn)在是直接想做費(fèi)用了 不折舊和走固定資產(chǎn)了嘛

meizi老師 解答

2019-02-14 10:05

你好  是的 可以先沖了你的固定資產(chǎn) 然后把折舊的部分紅沖了

meizi老師 解答

2019-02-14 10:07

你好 如果是跨年了發(fā)生了多計(jì)提的 現(xiàn)在19年的話 借方累計(jì)折舊貸方以前年度損益科目 借方以前年度損益科目貸方未分配利潤(rùn)

meizi老師 解答

2019-02-14 10:10

你好 是的 跨年紅沖多計(jì)提的 看我上面的分錄來(lái)做

meizi老師 解答

2019-02-14 10:16

你好   看你自己  也可以

meizi老師 解答

2019-02-14 16:11

你好  借方費(fèi)用貸方預(yù)付賬款

meizi老師 解答

2019-02-14 16:19

你好  那你需要走以前年度損益科目

meizi老師 解答

2019-02-14 16:20

你好 借方以前年度損益科目 進(jìn)項(xiàng)稅 貸方銀行或者現(xiàn)金 借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益

meizi老師 解答

2019-02-14 17:05

你好  你實(shí)際沒(méi)認(rèn)證的話 是需要先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面

meizi老師 解答

2019-02-14 17:08

你好  是的  是二級(jí)科目  需要修改過(guò)來(lái)  應(yīng)該是建賬建錯(cuò)了

meizi老師 解答

2019-02-14 17:10

你好  那你19年建賬的時(shí)候按正確的建賬 去年的先不去動(dòng)了

meizi老師 解答

2019-02-14 17:15

那現(xiàn)在要注銷的話 你就不要去動(dòng)了

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你好! 應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 …計(jì)提折舊時(shí),是不影響固定資產(chǎn)原值的(所以不可以貸固定資產(chǎn),應(yīng)該貸累計(jì)折舊科目)
2020-06-28 11:48:25
您好,您的處理是正確的。最后將以前年度損益調(diào)整余額計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2020-06-01 15:46:07
您好 如果沒(méi)有凈殘值的話 分錄可以這么寫(xiě)
2019-04-15 10:21:06
還是直接計(jì)入費(fèi)用?
2019-01-11 05:03:50
您好!5000元以下可以做管理費(fèi)用。如果入固定資產(chǎn)的話,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款等
2016-05-03 12:58:28
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