老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好, 這個(gè)沒有限制,都需要申報(bào) 答

之前未計(jì)入固定資產(chǎn)的辦公器材,現(xiàn)在應(yīng)該補(bǔ)提固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么做固定資產(chǎn)的分錄?之前錄入到管理費(fèi)用中,
答: 您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:固定資產(chǎn) 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
老師,上個(gè)月把“固定資產(chǎn)”做到“管理費(fèi)用”了,也結(jié)轉(zhuǎn)損益了。本月要調(diào)整上月做錯(cuò)的分錄,是怎么做?謝謝!
答: 借固定資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
18年購入固定資產(chǎn),計(jì)入管理費(fèi)用,未計(jì)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要補(bǔ)記固定資產(chǎn)并補(bǔ)提折舊,分錄應(yīng)該怎么做?
答: 您好。借固定資產(chǎn)100 貸以前年度損益調(diào)整100. 比如一年折舊20。借以前年度損益調(diào)整20 貸:累計(jì)折舊20. 借:以前年度損益調(diào)整 80 貸利潤分配-未分配利潤80


X、小小粒。 追問
2018-11-28 16:33
蔣飛老師 解答
2018-11-28 16:35