
增值稅普通發(fā)票能在增值稅納稅申報(bào)沒申報(bào)之前開具嗎
答: 可以的,這個(gè)可以的,
小規(guī)模納稅人季度增值稅申報(bào),有開普票,稅率3%,未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅申報(bào)表主表是不是不用填,零申報(bào)???
答: 你好 ,把收入填在免稅銷售額里面。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月普票有幾張開錯(cuò)了稅率 6個(gè)點(diǎn)開成了3個(gè)點(diǎn) 這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅啊
答: 您好,您本月只能先按照3%的稅率進(jìn)行納稅申報(bào),之后您對(duì)3%稅率的錯(cuò)誤發(fā)票開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷即可,沖銷就是隔月作廢該錯(cuò)誤發(fā)票,然后開具正確的6%稅率的藍(lán)字發(fā)票。 為您提供解答


羅達(dá) 追問
2019-02-14 11:19
沈家本老師 解答
2019-02-14 14:22