
企業(yè)所得稅匯算清繳,餐費(fèi)實(shí)際發(fā)生861元,營業(yè)收入為250000元,填寫《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》時(shí)需要調(diào)增嗎?
答: 你好,如果需要調(diào)增,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給你調(diào)增的,沒有就說是不用
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 在企業(yè)所得稅匯算清繳中調(diào)整為0也是需要填寫的嗎?
答: 您好!是的。要填了才知道是不是0
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是農(nóng)林牧漁企業(yè),在做2021年匯算清繳,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,調(diào)增:招待費(fèi)18000元,未取得發(fā)票成本250000元,合計(jì)調(diào)增268000元。在A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),第八列納稅調(diào)整額,我是否可以填268000元?還是需要填-268000元?還是不能填,最終應(yīng)納稅所得額就是268000元?
答: 同學(xué)你好 對的 那這個(gè)是要調(diào)增的 不填寫減免稅優(yōu)惠明細(xì)表


fhgghh 追問
2019-02-14 10:47
王晶老師 解答
2019-02-14 10:51