
提報附加稅時多交了,是否需要去國稅更改報表,如不想麻煩是否可以沖減為正確的,多出的部份直接做營業(yè)外支出。
答: 是的 可以
附加稅報錯導(dǎo)致多繳了,多繳部份列入營業(yè)外支出,等退回來再做相反方向可以嗎?
答: 你好,多交的計入應(yīng)交稅費的借方,而不是營業(yè)外支出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的附加稅誤結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,今年申報企業(yè)年度報表的時候要填這筆支出嗎
答: 你好,需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄到稅金及附加,然后在匯算清繳申報的時候,把計提的附加稅計入稅金及附加欄次


米米 追問
2019-02-14 11:58
郭老師 解答
2019-02-14 12:00
米米 追問
2019-02-14 12:05
郭老師 解答
2019-02-14 12:28