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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-02-15 09:01

您好,先做分錄,借;固定資產清理,累計折舊,貸:固定資產。再根據廢鐵收入,借;現金或者銀行存款,貸:固定資產清理,應交稅費-應交增值稅-銷項。再根據固定資產清理余額,借:固定資產清理,正數或者負數,貸:資產處置收益,正數或者負數。

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您好,先做分錄,借;固定資產清理,累計折舊,貸:固定資產。再根據廢鐵收入,借;現金或者銀行存款,貸:固定資產清理,應交稅費-應交增值稅-銷項。再根據固定資產清理余額,借:固定資產清理,正數或者負數,貸:資產處置收益,正數或者負數。
2019-02-15 09:01:05
收到的款項可以先掛往來的
2020-06-04 11:24:58
你好 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借營業(yè)外支出貸固定資產清理
2020-04-29 13:12:44
你好,這樣做分錄 借;固定資產清理 ,累計折舊 , 貸;固定資產 借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理
2019-05-31 10:29:39
報廢,也要交增值稅的,借:銀行存款貸:固定資產清理,應交稅費
2017-12-25 08:17:30
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