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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-15 10:59

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?

聰明的小腦瓜子 追問

2019-02-15 10:59

是專票可以扣稅的

鄒老師 解答

2019-02-15 11:00

你好 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

聰明的小腦瓜子 追問

2019-02-15 11:17

我的稅盤是去年11月份的,做帳能做到19年1月份么 12月份已經(jīng)抵過稅了 分錄可以這么做么

鄒老師 解答

2019-02-15 11:18

你好,可以做到1月份 
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了就只能抵扣票面稅額,而不是全額抵扣的 
借;以前年度損益調(diào)整       應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;銀行存款等科目

聰明的小腦瓜子 追問

2019-02-15 11:25

當(dāng)時(shí)買金稅盤是法人墊付的480元

鄒老師 解答

2019-02-15 11:26

你好,那把貸方換成其他應(yīng)付款——法人代表  就是了

聰明的小腦瓜子 追問

2019-02-15 11:26

分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)  480  其他應(yīng)付款-郭  480

鄒老師 解答

2019-02-15 11:27

你好,既然都已經(jīng)抵扣了,是這樣做分錄 
借;以前年度損益調(diào)整 
 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
 貸;其他應(yīng)付款——法人代表

聰明的小腦瓜子 追問

2019-02-15 11:34

那金額是480元么

鄒老師 解答

2019-02-15 11:35

你好 
借;以前年度損益調(diào)整  480/(1+稅率) 
應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)480/(1+稅率)*稅率  
貸;其他應(yīng)付款——法人代表480

聰明的小腦瓜子 追問

2019-02-15 12:29

這個(gè)分錄你寫的我沒看明白 你這個(gè)分錄里的稅率是多少 1+稅率

聰明的小腦瓜子 追問

2019-02-15 12:36

老師在嗎 急急急

鄒老師 解答

2019-02-15 12:52

你好,增值稅發(fā)票的稅率是16%

聰明的小腦瓜子 追問

2019-02-15 12:54

借;以前年度損益調(diào)整 480/(1+稅率) 
應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)480/(1+稅率)*稅率  
貸;其他應(yīng)付款——法人代表480 
這個(gè)分錄沒明白 你這個(gè)里面的稅率都 是16%么

鄒老師 解答

2019-02-15 12:55

你好,是的,稅率都是按16%

聰明的小腦瓜子 追問

2019-02-15 13:05

以前年度損益調(diào)整這個(gè)報(bào)表里沒有哦

鄒老師 解答

2019-02-15 13:06

你好,在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤體現(xiàn) 
你需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 
借;利潤分配——未分配利潤 
貸;以前年度損益調(diào)整

聰明的小腦瓜子 追問

2019-02-15 13:22

這個(gè)分錄要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2019-02-15 13:22

你好 
借;利潤分配——未分配利潤  413.8 
貸;以前年度損益調(diào)整  413.8

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借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款老板
2017-03-16 10:04:34
金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
2019-12-05 11:09:57
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-02-15 10:59:23
你好 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 抵稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 /一般納稅人增加三級(jí)科目 減免稅款 貸營業(yè)外收入
2018-09-15 14:28:30
借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目 820 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅820 貸;管理費(fèi)用820 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅180 貸;銀行存款180
2016-09-11 09:39:19
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