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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-11 23:17

您好,不對,應該是,購買時,借,管理費用-服務費用,1050,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,1050,抵扣時,借,應交稅費-應交增值稅,1050,借,管理費用-服務費用,負數(shù)1050。

惠棟梁 追問

2017-07-11 23:17

@王老師:好的

王雁鳴老師 解答

2017-07-11 23:18

您好,祝你學習進步,工作順利。

惠棟梁 追問

2017-07-11 23:19

@王老師:謝謝老師。

惠棟梁 追問

2017-07-11 23:21

@王老師:我想咨詢一下增值稅結轉的分錄銷項,進銷,轉出未交增值稅,未交增值稅之間的關系

王雁鳴老師 解答

2017-07-11 23:26

您好,不客氣,不好意思,這個關系我不清楚,麻煩您另外提出問題看看其他老師的答復吧,謝謝。

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借管理費用辦公費 貸其他應付款老板
2017-03-16 10:04:34
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2019-12-05 11:09:57
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-02-15 10:59:23
你好 借管理費用 貸銀行存款 抵稅時 借應交稅費-應交增值稅 /一般納稅人增加三級科目 減免稅款 貸營業(yè)外收入
2018-09-15 14:28:30
借;管理費用 貸;銀行存款等科目 820 借;應交稅費-應交增值稅820 貸;管理費用820 借;應交稅費-應交增值稅180 貸;銀行存款180
2016-09-11 09:39:19
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