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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-02-15 16:54

那不用結(jié)轉(zhuǎn),掛應(yīng)收賬款即可。

木木 追問

2019-02-15 16:54

借:應(yīng)收賬款一某單位,貸:應(yīng)交增值稅,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這是開票時做的賬 
月末結(jié)轉(zhuǎn)時怎么做呢

木木 追問

2019-02-15 17:01

那也不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn),那我這個月不就收入很多,年底了不就是年利潤了嗎? 
有老會計說要:借:主營業(yè)成本,借:工程合同毛利,貸:主營業(yè)務(wù)收入 
要不要這樣子

岳老師 解答

2019-02-17 10:26

一、借:應(yīng)收賬款一某單位,貸:應(yīng)交增值稅,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這時候就應(yīng)當(dāng)開票了。 
二、確認(rèn)收入,同時當(dāng)然結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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那不用結(jié)轉(zhuǎn),掛應(yīng)收賬款即可。
2019-02-15 16:54:14
按照完工進度來確認(rèn)收入和成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利(借或者貸) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 本年利潤
2019-07-29 10:31:15
你好!看看這里對你有幫助 http://www.360doc.com/content/11/0929/16/7816974_152188487.shtml .
2016-07-04 15:33:29
可以
2017-03-06 09:17:38
月末結(jié)轉(zhuǎn)收入,還是增值稅還是損益。
2020-03-25 16:56:14
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