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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-16 08:59

與當(dāng)期增值稅申報(bào)表的留抵稅額有關(guān)的

錚錚 追問

2019-02-18 00:38

老師這個(gè)當(dāng)期具體指的是哪個(gè)月份呢?是申報(bào)退稅的月份嗎?還是開具出口發(fā)票的那個(gè)月?

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與當(dāng)期增值稅申報(bào)表的留抵稅額有關(guān)的
2019-02-16 08:59:59
你好,你說的非常對(duì)的
2020-04-29 18:47:20
出口退稅的金額不是退留底稅。和出口發(fā)票的銷售金額也是存在關(guān)系的,計(jì)算的過程就是需要有出口金額參與計(jì)算免抵稅額
2020-07-31 09:10:32
你好 1、如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則:   當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額,   當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額; 2、如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則:   當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額,   當(dāng)期免抵稅額=0,   結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額。
2018-07-29 21:40:28
你好,生產(chǎn)型企業(yè)一直是這樣的,出口計(jì)算退稅額-增值留抵稅=免抵稅額,免抵稅額一直要交附加稅的
2021-10-29 15:14:08
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