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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-16 11:08

您好 
下面的其中 應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額需要填寫

笨笨 追問

2019-02-16 11:16

填寫提示錯誤,不填寫提示正確

bamboo老師 解答

2019-02-16 11:18

我這邊是可以申報成功的啊  您附表一怎么填的 或者您刷新下試試

笨笨 追問

2019-02-16 11:21

填寫上保存就紅框提示

bamboo老師 解答

2019-02-16 11:23

如果這樣的話 那就不填寫吧 系統(tǒng)不允許

笨笨 追問

2019-02-16 11:24

我這是在實操里練習(xí),實際報表填寫不填寫是不是就錯了

bamboo老師 解答

2019-02-16 11:26

實際申報的時候 應(yīng)該要填寫的 我剛才給您截圖的就是真實的申報表

笨笨 追問

2019-02-16 11:27

我記得我聽過的課是要填寫的,實操中不讓填寫

bamboo老師 解答

2019-02-16 11:34

是的 實際工作中是需要填寫的

笨笨 追問

2019-02-16 11:49

老師,所得稅附表一和附表三,哪些企業(yè)才填寫呢,一般是不是都不用填寫

bamboo老師 解答

2019-02-16 11:51

所得稅附表一和附表三?

笨笨 追問

2019-02-16 11:58

bamboo老師 解答

2019-02-16 12:01

您的附表一跟附表三 可以提供下表頭么 每個地區(qū)可能不一樣

笨笨 追問

2019-02-16 12:03

bamboo老師 解答

2019-02-16 12:07

如果您沒有這些項目 是不需要填寫

笨笨 追問

2019-02-16 12:13

例如說增值稅附表三,用于營改增差額納稅企業(yè),一般用于旅游業(yè),這樣一看讓人很明白,一看就知道這張表用不用填寫。我說的所得稅那兩張表呢,一般是不是不用填寫,一般什么情況的企業(yè)才填寫呢

bamboo老師 解答

2019-02-16 12:37

是的 一般是不用填寫 
有表上所列項目發(fā)生的企業(yè)才需要填寫 比如您企業(yè)有國債利息收入 符合條件的小微企業(yè)減免稅等

笨笨 追問

2019-02-16 12:46

老師,別嫌麻煩哈,我是新手,有時候問的問題可能幼稚些,但是不問心里總有疙瘩!我做實操,都是一般納稅人,有的申報表里有企業(yè)所得稅,有的沒有企業(yè)所得稅呢?

bamboo老師 解答

2019-02-16 12:49

沒事 有問題您就問 
請問公司性質(zhì)一樣么 都是公司制企業(yè)么

笨笨 追問

2019-02-16 12:57

這個問題我一會兒總結(jié)一下告訴您!這個發(fā)票匯總表上銷項稅額抵減金額是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?

bamboo老師 解答

2019-02-16 12:58

當(dāng)月開具了紅字發(fā)票發(fā)生的 
早上那張表數(shù)字不正確 這張就是正確的

笨笨 追問

2019-02-16 13:02

嗯,早上那張算半天不知道怎么回事。旅游業(yè)填寫增值稅報表,銷售額是填在一般計稅6%欄里,還是填寫在簡易計稅6%欄里呢?

bamboo老師 解答

2019-02-16 13:06

差額計稅的話 填寫在簡易計稅6%欄里

笨笨 追問

2019-02-16 13:09

老師,我是學(xué)了半天,糊涂了半天,我也覺得應(yīng)該填寫在簡易計征里,實操填寫在一般計稅6%里,這要怎么學(xué)習(xí)呢

bamboo老師 解答

2019-02-16 13:14

那您看這個旅游企業(yè)是差額計稅還是一般計稅

笨笨 追問

2019-02-16 13:21

標(biāo)明了差額征收率6%

bamboo老師 解答

2019-02-16 13:24

那有沒有讓您填附表三?

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您好 下面的其中 應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額需要填寫
2019-02-16 11:08:08
你好,就是單位實現(xiàn)的貨物銷售額核勞務(wù)銷售額合計不含稅金額
2020-04-02 10:37:26
應(yīng)稅貨物銷售額,填寫你銷售的貨物金額。 應(yīng)稅勞務(wù)填寫的是勞務(wù)費的銷售金額比如加工費維修費
2020-04-07 14:26:23
**運(yùn)輸費收入應(yīng)當(dāng)填在“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”這欄**。 根據(jù)增值稅的相關(guān)規(guī)定,物流企業(yè)提供的運(yùn)輸服務(wù)屬于應(yīng)稅勞務(wù)的范疇。在進(jìn)行增值稅申報時,應(yīng)將運(yùn)輸費收入填寫在增值稅納稅申報表的“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”欄目下。這是因為物流企業(yè)的運(yùn)輸服務(wù)是一種提供勞務(wù)的行為,按照增值稅的征稅原則,此類勞務(wù)收入應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中進(jìn)行申報和繳稅。具體來說: - **應(yīng)稅勞務(wù)銷售額**:這一欄目是用來填寫納稅人本期按適用稅率計算增值稅的應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額。對于物流企業(yè)而言,其提供的運(yùn)輸服務(wù)就是其應(yīng)稅勞務(wù)的一部分,因此運(yùn)輸費收入應(yīng)該填寫在這一欄內(nèi)。 - **不含稅銷售額**:在填寫時應(yīng)確保所填報的銷售額為不含稅銷售額,即扣除了增值稅后的金額。這是因為增值稅是基于不含稅銷售額計算的。 - **報表邏輯關(guān)系**:在填寫申報表時,還需要注意各個欄目之間的邏輯關(guān)系,確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。 綜上所述,物流企業(yè)在填寫增值稅納稅申報表時,應(yīng)將運(yùn)輸費收入填寫在“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”欄目下,以符合增值稅的相關(guān)規(guī)定。
2024-02-22 20:38:57
你好,這張表填寫的是你們開出的銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。比如你開運(yùn)輸發(fā)票就填寫在9%稅率的。劉的填寫6%稅率的。
2023-04-12 13:09:34
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