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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2019-02-16 12:48

比如采購原材料 
借:原材料(含稅金額) 
貸:銀行存款

綠蘿 追問

2019-02-16 12:54

從國稅給我們別人代開的專票怎么做賬呢

蔣飛老師 解答

2019-02-16 12:59

你好! 
 
分錄是一樣的

綠蘿 追問

2019-02-16 13:02

專票用認(rèn)證嗎?

綠蘿 追問

2019-02-16 13:04

我們給帶開的專票,銀行收到了錢怎么做賬

蔣飛老師 解答

2019-02-16 13:23

小規(guī)模納稅人不用認(rèn)證專用發(fā)票的,因?yàn)椴豢梢缘挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額的

蔣飛老師 解答

2019-02-16 13:24

借:銀行存款 
貸:應(yīng)收賬款

蔣飛老師 解答

2019-02-16 13:25

借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
比如采購原材料 借:原材料(含稅金額) 貸:銀行存款
2019-02-16 12:48:02
你好 當(dāng)普票用 借成本費(fèi)用 貸銀行
2021-10-15 11:26:57
您好 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入
2020-06-09 14:14:43
您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 實(shí)際抵減的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2020-06-25 10:17:39
價(jià)稅合計(jì)做賬的,借庫存商品貸銀存
2019-07-01 17:59:03
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