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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-16 15:43

借應(yīng)付貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出

懶懶 追問

2019-02-16 15:47

那怎么沖成本呢

郭老師 解答

2019-02-16 16:00

庫存商品減少,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的也得紅沖,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)借庫存商品

懶懶 追問

2019-02-16 16:11

這樣的話,庫存貸方負數(shù),就是借方數(shù),我的庫存不是增加了嗎?

懶懶 追問

2019-02-16 16:13

老師給我一個沖成本的分錄

郭老師 解答

2019-02-16 16:30

借應(yīng)付貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出不是讓你做了貸放了嗎

郭老師 解答

2019-02-16 16:30

這樣才是一正一負平了

郭老師 解答

2019-02-16 16:31

成本在借方紅沖了成本

懶懶 追問

2019-02-16 17:09

老師,如果我收到發(fā)票原價是10萬,返利1.5萬,返利沒在發(fā)票上體現(xiàn),在清單上體現(xiàn),請把這個會計分錄給我個,我就明白了:)

郭老師 解答

2019-02-16 17:20

那不可以,不符合規(guī)定,你的清單要和發(fā)票一致

懶懶 追問

2019-02-16 17:25

廠商都是這樣開過來的

懶懶 追問

2019-02-16 17:26

你那個借:應(yīng)付,貸:庫存,進項轉(zhuǎn)出沒看懂

郭老師 解答

2019-02-16 17:27

那就給他退票,清單和發(fā)票最后的合計要一致的

懶懶 追問

2019-02-16 17:27

是預(yù)估返利分錄還是啥?

懶懶 追問

2019-02-16 17:40

人家是清單上體現(xiàn)了返利,但是是負數(shù)體現(xiàn)的,結(jié)果和發(fā)票是一致的啊,不一致怎么入賬

郭老師 解答

2019-02-16 20:01

借應(yīng)付賬款貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出 
結(jié)轉(zhuǎn)成本借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)

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你好 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2020-07-15 15:11:26
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-12-03 16:19:14
暫估成本會計分錄: 1、未認證時,估價入庫 借:原材料、低值易耗品、庫存商品等 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款或往來等科目 2、認證當(dāng)月正式入庫 ①先沖回 借:原材料、低值易耗品、庫存商品等(紅字) 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款或往來等科目(紅字) ②再入庫 借:原材料、低值易耗品、庫存商品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款或往來等科目
2019-01-11 11:36:48
您好。借成本類科目 貸應(yīng)付賬款。
2022-03-26 08:17:04
你好 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
2022-01-10 15:43:56
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