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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-16 15:43

借應(yīng)付貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出

懶懶 追問

2019-02-16 15:47

那怎么沖成本呢

郭老師 解答

2019-02-16 16:00

庫存商品減少,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的也得紅沖,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫存商品

懶懶 追問

2019-02-16 16:11

這樣的話,庫存貸方負(fù)數(shù),就是借方數(shù),我的庫存不是增加了嗎?

懶懶 追問

2019-02-16 16:13

老師給我一個沖成本的分錄

郭老師 解答

2019-02-16 16:30

借應(yīng)付貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出不是讓你做了貸放了嗎

郭老師 解答

2019-02-16 16:30

這樣才是一正一負(fù)平了

郭老師 解答

2019-02-16 16:31

成本在借方紅沖了成本

懶懶 追問

2019-02-16 17:09

老師,如果我收到發(fā)票原價是10萬,返利1.5萬,返利沒在發(fā)票上體現(xiàn),在清單上體現(xiàn),請把這個會計分錄給我個,我就明白了:)

郭老師 解答

2019-02-16 17:20

那不可以,不符合規(guī)定,你的清單要和發(fā)票一致

懶懶 追問

2019-02-16 17:25

廠商都是這樣開過來的

懶懶 追問

2019-02-16 17:26

你那個借:應(yīng)付,貸:庫存,進項轉(zhuǎn)出沒看懂

郭老師 解答

2019-02-16 17:27

那就給他退票,清單和發(fā)票最后的合計要一致的

懶懶 追問

2019-02-16 17:27

是預(yù)估返利分錄還是啥?

懶懶 追問

2019-02-16 17:40

人家是清單上體現(xiàn)了返利,但是是負(fù)數(shù)體現(xiàn)的,結(jié)果和發(fā)票是一致的啊,不一致怎么入賬

郭老師 解答

2019-02-16 20:01

借應(yīng)付賬款貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出 
結(jié)轉(zhuǎn)成本借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
您好。借成本類科目 貸應(yīng)付賬款。
2022-03-26 08:17:04
你好 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
2022-01-10 15:43:56
你好,之前分錄是怎么做的?
2022-01-06 13:08:55
你好,你要支付人工費嗎
2021-04-08 14:56:09
http://www.12ketang.com/course/257-447?sysref=cbkj 成本會計需要用到的會計分錄 有詳細的講解
2020-03-20 17:02:59
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