
稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售額而這里面的進(jìn)項(xiàng)稅額,包括了所有的進(jìn)項(xiàng)稅額,3%,6%.10%是想問,如果抵扣了3%和10%的進(jìn)項(xiàng),要怎么按稅負(fù)計(jì)算銷售額吧?銷售額=3%.10%的進(jìn)項(xiàng)稅額/(1-稅負(fù)率)
答: 你好。同學(xué)。實(shí)際稅負(fù)率=你實(shí)際交納的稅/銷售額。 也就是你說的一般情況下的銷-進(jìn)
生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額),這里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”包括哪些項(xiàng)目
答: 就是你出口的貨物對(duì)應(yīng)的原材料的進(jìn)項(xiàng)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
假設(shè)增值稅稅負(fù)2%,本期銷售收入10萬,那么需要納增值稅2000元,銷項(xiàng)稅額13000,需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額11000,該公司有13稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,又有3和6稅率的,請(qǐng)問3和6稅率對(duì)應(yīng)的稅額可以計(jì)算在11000里嗎?還是只能13稅率的進(jìn)項(xiàng)11000?
答: 你好,這里是稅額11000,不論稅率,只看可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額11000


心計(jì)劃 追問
2019-02-17 20:30
陳詩晗老師 解答
2019-02-17 21:27