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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-02-18 09:32

您好,借:XX費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:現(xiàn)金

擁抱 追問

2019-02-18 09:41

好的,謝謝老師,我先坐在進項稅,在做轉(zhuǎn)出? 余額對不住

小黎老師 解答

2019-02-18 09:44

不用謝,很高興可以為您解答。如果先做在進項,那就再做一筆分錄 ,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄即可

擁抱 追問

2019-02-18 09:49

我是按照那樣算的,但是最后的余額剛好差轉(zhuǎn)出的金額,

小黎老師 解答

2019-02-18 09:50

您好,如果先做在進項里面了,轉(zhuǎn)出的時候做 借:XX費用 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出

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您好,借:XX費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:現(xiàn)金
2019-02-18 09:32:57
你好,不能抵扣的招待費專票,可以直接價稅合計入賬,借 銷售費用 貸 現(xiàn)金
2018-12-05 15:47:46
你好 福利費不能抵扣 借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出
2020-04-03 09:01:07
借:管理費用——修理費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-10-16 16:57:47
你好 請問您每個月進項跟銷項余額結(jié)轉(zhuǎn)么
2019-10-18 09:57:33
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