1月的增票稅率開錯了,本來是16%的錯開成3%的了,已將發(fā)票收回對方?jīng)]有認證抵扣,現(xiàn)在報1月稅的話,怎么填寫申報表,申報表上沒有3%的填寫列
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于2019-02-18 09:57 發(fā)布 ??860次瀏覽
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小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-02-18 09:59
您好,需要按照錯誤的稅率進行申報
相關(guān)問題討論

您好,需要按照錯誤的稅率進行申報
2019-02-18 09:59:44

在開票軟件中輸入原發(fā)票號碼,將該發(fā)票沖紅。下月報稅時系統(tǒng)會在本期的銷項中自動遞減。
沖紅發(fā)票與原發(fā)票被查。
2019-02-18 23:23:20

稅發(fā)票稅率開具錯誤,又跨月了,不能正常申報,怎么辦?
(一)納稅人處理方式
1.納稅人應(yīng)持《增值稅納稅申報表》等相關(guān)資料至辦稅服務(wù)廳綜合服務(wù)窗口按適用稅率或征收率申報繳納增值稅;
2.次月開具紅字發(fā)票,再開具正確的藍字發(fā)票;
3.如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可留抵后期應(yīng)納稅額。
4.稅控設(shè)備因申報比對不符被鎖定,納稅人應(yīng)憑稅務(wù)機關(guān)出具的異常轉(zhuǎn)辦單,到辦稅服務(wù)廳綜合服務(wù)窗口解鎖稅控設(shè)備并清卡。
(二)稅務(wù)機關(guān)處理
1.稅務(wù)機關(guān)應(yīng)按照《增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程(實行)》(稅總發(fā)〔2017〕124號)的規(guī)定,由申報異常處理崗核實是否可以解除異常及解鎖稅控設(shè)備。
2.核實后可以解除異常的,應(yīng)按規(guī)定出具異常轉(zhuǎn)辦單,由辦稅服務(wù)廳綜合服務(wù)窗口解鎖稅控設(shè)備。
3.主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其實施細則和《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定進行處罰。
2019-02-19 09:08:40

按錯誤的申報,簡易計稅里面
2019-04-03 09:16:39

需要開錯誤申報這個在系統(tǒng)申報不了需要去稅局大廳申報
2019-02-18 18:03:26
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