
1月開發(fā)票有紅字發(fā)票,我們是銷售方,銷售方開紅字,增值稅申報(bào)表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額,對吧?這樣印花稅就是根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項(xiàng)稅額之和來算的,對吧?
答: 您好 銷售方開紅字,增值稅申報(bào)表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額 印花稅根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項(xiàng)稅額之和來算
企業(yè)上個(gè)月開了紅字發(fā)票,對方認(rèn)證完了后,我方在沒跨月情況下開的紅字,這個(gè)月怎么報(bào)稅,增值稅收入是報(bào)正數(shù)的銷售額嗎,還是報(bào)正數(shù)再減掉紅字的銷售額
答: 當(dāng)月的直接作廢就可以,開了負(fù)數(shù)正數(shù)減去負(fù)數(shù)的銷售額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,我公司本月最后一天開具紅字申請表,已通過,我們是購買方,提供給銷售方根據(jù)紅字申請表開具紅字發(fā)票,但是銷售方本月來不及開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票了。我們申報(bào)本月增值稅時(shí)是否就要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了?還是等對方開具紅字發(fā)票后再做轉(zhuǎn)出?
答: 你好,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,只要開了紅字,信息表就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。


春天的花兒 追問
2019-02-18 11:03
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2019-02-18 11:04
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2019-02-18 11:15
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2019-02-18 11:16
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2019-02-18 11:44
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2019-02-18 11:48