
12月扣員工1000元做考核,12月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額1000元。2月份考核完只發(fā)放800元,剩余200元,怎么處理呢?
答: 您好 可以沖減計(jì)提的工資 或者下期計(jì)提工資的時(shí)候少計(jì)提
舉例:應(yīng)發(fā)1000,遲到考勤扣款200,實(shí)際發(fā)放800。計(jì)提工資按800元計(jì)提,申報(bào)個(gè)稅的工資總額也是800。為什么不是按1000元計(jì)提,借:管理費(fèi)用~工資1000 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬~工資1000. 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬薪酬~工資1000 貸:現(xiàn)金800 營業(yè)外收入200
答: 你好,遲到早退事假病假類的扣款在工資表體現(xiàn)就可以,本來人家發(fā)到手的也就是800,就按這個(gè)計(jì)提
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師三月份我把一個(gè)員工的工資多計(jì)提了1000元,再四月份發(fā)工資的時(shí)候也多發(fā)了她1000。五月份發(fā)工資的時(shí)候我在這個(gè)員工四月份的工資里扣下三月份多發(fā)的1000元。那么這個(gè)得如何記賬呢?首先沖掉,三月份多計(jì)提的1000元。借:管理費(fèi)用-1000貸:應(yīng)付職工薪酬-1000 。然后我的應(yīng)付職工薪酬貸方有-1000的余額。這個(gè)賬應(yīng)該怎么平呢/
答: 你好,你多發(fā)給他了1000,這個(gè)就不需要做額外賬務(wù)處理啦 然后你們在發(fā)給他工資的時(shí)候,少發(fā)給他1000,你少計(jì)提1000,少支付給他。

