
資產(chǎn)負(fù)債表的留底和申報(bào)表留底不符,怎么做分錄調(diào)平
答: 您好,一般情況下,把差額轉(zhuǎn)入待抵扣科目,或者其他應(yīng)收款科目處理,把賬調(diào)平就行了。
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)表上留底數(shù)不一致,要調(diào)賬嗎,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)都是和我資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)制動(dòng)加減的,怎么不一樣你?
答: “申報(bào)表上的數(shù)據(jù)都是和我資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)制動(dòng)加減的”這句話是什么意思?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)怎么調(diào)(期末有留底)
答: 你好,如果有負(fù)數(shù)的話,把它列報(bào)在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行列報(bào)


仰望星空 追問
2019-02-18 21:30
王雁鳴老師 解答
2019-02-18 21:33