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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-02-18 21:18

您好,一般情況下,把差額轉(zhuǎn)入待抵扣科目,或者其他應(yīng)收款科目處理,把賬調(diào)平就行了。

仰望星空 追問

2019-02-18 21:30

借:應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅稅―已交稅金 
貸:現(xiàn)金 
這樣可以嗎

王雁鳴老師 解答

2019-02-18 21:33

您好,具體不符的原因是什么呢?

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您好,一般情況下,把差額轉(zhuǎn)入待抵扣科目,或者其他應(yīng)收款科目處理,把賬調(diào)平就行了。
2019-02-18 21:18:06
“申報表上的數(shù)據(jù)都是和我資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)制動加減的”這句話是什么意思?
2019-12-20 17:19:16
是的,現(xiàn)在就是留底稅額
2020-05-18 11:52:20
先把18年初的稅費看看是多少。然后檢查每個月的銷項稅,進項稅以及應(yīng)交稅費的二級科目,和申報表上的一一核對,查出原因再做相應(yīng)的分錄
2019-01-15 22:05:50
你好,如果有負(fù)數(shù)的話,把它列報在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)進行列報
2020-07-14 19:14:26
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