
資產(chǎn)負(fù)債表的留底和申報表留底不符,怎么做分錄調(diào)平
答: 您好,一般情況下,把差額轉(zhuǎn)入待抵扣科目,或者其他應(yīng)收款科目處理,把賬調(diào)平就行了。
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費和申報表上留底數(shù)不一致,要調(diào)賬嗎,申報表上的數(shù)據(jù)都是和我資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)制動加減的,怎么不一樣你?
答: “申報表上的數(shù)據(jù)都是和我資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)制動加減的”這句話是什么意思?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月底數(shù)據(jù)上,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)-13379.85, 增值稅申報表上數(shù)據(jù)是留抵稅額15641.41。但是資產(chǎn)負(fù)債表是平的,怎么辦才好?要怎么寫分錄調(diào)整過來?
答: 先把18年初的稅費看看是多少。然后檢查每個月的銷項稅,進項稅以及應(yīng)交稅費的二級科目,和申報表上的一一核對,查出原因再做相應(yīng)的分錄


仰望星空 追問
2019-02-18 21:30
王雁鳴老師 解答
2019-02-18 21:33