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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-02-19 11:04

借銀行存款 61 貸實收資本58 其他應(yīng)付款 3 借其他應(yīng)付款 3 貸銀行存款3

玲琳 追問

2019-02-19 11:11

金老師,2018年12月有張增值稅進項發(fā)票已認(rèn)證,但未記賬,這個月應(yīng)該怎么調(diào)賬?借:銷售費用-裝卸費195  應(yīng)交稅費11  貸:庫存現(xiàn)金

吳少琴老師 解答

2019-02-19 11:15

借以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費-增值稅進項 貸庫存現(xiàn)金

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借銀行存款 61 貸實收資本58 其他應(yīng)付款 3 借其他應(yīng)付款 3 貸銀行存款3
2019-02-19 11:04:15
你好,借:實收資本 -股東200 貸:銀行存款160 未分配利潤40
2019-01-08 14:16:06
你好,借:實收資本 貸:銀行存款
2019-10-29 09:40:53
收到款項時:借:銀行存款 200萬 貸:實收股本 200 退回: 借:實收股本 200 貸:銀行存款 160萬 其他應(yīng)收款 30萬 利潤分配-未分配利潤 10萬
2019-01-08 11:06:29
你好 借;實收資本 貸;銀行存款
2018-10-25 11:34:11
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