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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-19 14:44

你好  先做固定資產(chǎn)  然后變賣的時候做固定資產(chǎn)清理

兔子撞上株 追問

2019-02-19 14:45

老師回答錯了吧

meizi老師 解答

2019-02-19 14:51

你好  沒有錯  你公司買手機先計入固定資產(chǎn)  要賣給員工走固定資產(chǎn)清理

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相關(guān)問題討論
你好 先做固定資產(chǎn) 然后變賣的時候做固定資產(chǎn)清理
2019-02-19 14:44:38
借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
2018-01-18 14:48:39
@♂如月♀ 客戶的做招待費,員工的做福利費交個稅 招待費 借管理費用-招待費貸銀存 福利費 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金
2017-12-27 15:26:21
借銷售費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。
2021-10-29 13:14:40
借:管理費用等 貸:庫存現(xiàn)金 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-23 22:32:03
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