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2463024587
于2019-02-20 14:19 發(fā)布 ??921次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2019-02-20 14:21
說明 一下 這3200元是用多繳的來抵減的。
方亮老師 解答
什么原因?qū)е碌膮R算清繳時多繳納2萬元的稅款?
2463024587 追問
2019-02-20 14:27
因為預(yù)交多了。
2019-02-20 14:35
稅務(wù)部門應(yīng)該退給你們單位20000-3200元稅款,怎么還會補繳3200元?
2019-02-20 14:44
我們沒有選擇退稅,選擇的抵繳。
2019-02-20 14:49
借;所得稅費用 3200貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 3200借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 3200貸;銀行存款3200
2019-02-20 15:20
是抵繳的,還要走銀行嗎?
2019-02-20 15:22
多繳的都已用銀行存款交過了呀
2019-02-20 15:29
抵繳的情況下編制如下一筆分錄: 借;所得稅費用 3200貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 3200
2019-02-20 15:58
那我當年也已經(jīng)提了所得稅呢?
2019-02-20 16:00
也就是說2017年20000元的所得稅我已提了。
2019-02-20 16:02
應(yīng)該沖銷: 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 20000 貸;所得稅費用 20000
2019-02-20 17:26
這20000元是留待以后再抵繳的呀
2019-02-20 17:35
應(yīng)交稅費的借方余額就是以后期間可以抵扣的稅款。
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年度匯算清繳,補繳的企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理?
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費
公司2017年度匯算清繳時,多交了20000元的所得稅,又調(diào)增補交了3200元的所得稅,那么這補交的3200元應(yīng)怎樣做賬務(wù)處理呢?謝謝
答: 什么原因?qū)е碌膮R算清繳時多繳納2萬元的稅款?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師所得稅年度匯算清繳,賬面用處理嗎
答: 你好! 一般不用處理的
所得稅年度匯算清繳后,會計和稅法之間的差異需不需要進行賬務(wù)處理?我不是很清楚這個差異要不要在賬套里反應(yīng)和體現(xiàn)
討論
企業(yè)所得稅匯算清繳,本年度暫估庫存,下年度取得發(fā)票,匯算清繳還需調(diào)整嗎,怎么調(diào)整,賬務(wù)怎么處理
請問2018年做暫估處理的成本,發(fā)票在匯算清繳時沒開來,匯算清繳所得稅年報做調(diào)增處理,賬務(wù)處理如何做呢?
所得稅匯算清繳時繳納的所得稅如何做賬務(wù)處理?
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
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方亮老師 解答
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