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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-02-20 14:52

應收賬款應該按照所屬明細科目的余額方向填寫,明細科目余額在借方則填寫到借方,明細科目余額在貸方則填寫到貸方。

木木 追問

2019-02-20 14:58

老師,工業(yè)生產(chǎn)成本怎么填呢?

木木 追問

2019-02-20 14:58

方亮老師 解答

2019-02-20 15:27

生產(chǎn)成本不能出現(xiàn)貸方余額,查找一下出現(xiàn)貸方余額的原因。

木木 追問

2019-02-20 16:19

老師  那明細賬余額外貸方怎么填?

方亮老師 解答

2019-02-20 16:21

應收賬款應該按照所屬明細科目的余額方向填寫,明細科目余額在借方則填寫到借方,明細科目余額在貸方則填寫到貸方。

木木 追問

2019-02-20 16:47

找不到貸方在哪

方亮老師 解答

2019-02-20 16:53

上面的圖片截全圖老師看一下。

木木 追問

2019-02-20 16:59

木木 追問

2019-02-20 17:01

是快賬

方亮老師 解答

2019-02-20 17:01

以負數(shù)填寫到期初余額欄即可。

木木 追問

2019-02-20 17:26

好的  謝謝老師

方亮老師 解答

2019-02-20 17:34

不客氣。祝您工作愉快!

上傳圖片 ?
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應收賬款應該按照所屬明細科目的余額方向填寫,明細科目余額在借方則填寫到借方,明細科目余額在貸方則填寫到貸方。
2019-02-20 14:52:35
您好,期初余額就填1月末的余額,然后借方本年累計和貸方本年累計要根據(jù)你能原來一月份的科目匯總表或1月份科目余額表的本期借貸方的發(fā)生額填寫
2019-05-24 12:26:45
你好,學員,期初數(shù)據(jù)就是2021年度12月份數(shù)據(jù)
2022-03-27 20:00:37
你好,需要把18年12月份作為2019年1月份的期初數(shù)建賬,然后錄入相應分錄
2019-11-22 15:53:32
應收賬款的余額在貸方200000元,就是在新建賬套時,計入應收賬款的貸方余額,因為這個是按每個科目的余額的,因此在初始化時,需要正常與原來的數(shù)據(jù)保持一致,至于想重分類也好,這個是初始化后再進行調(diào)賬或重分類的。
2021-01-23 15:00:39
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