
去年有留抵稅額,一月份進(jìn)項(xiàng)稅額,在沒有別的項(xiàng)目,申報表也只有這兩個數(shù),發(fā)圖您看看主表對嘛,
答: 您好 如果沒有別的項(xiàng)目 主表這樣說對的
上個月認(rèn)證了發(fā)票,有留抵,這個月開票,也有發(fā)票認(rèn)證,銷項(xiàng)全部抵完了。增值稅申報表,表二,表三,表一都是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)導(dǎo)入,主表自動生成,再看看數(shù)據(jù)合適不合適,就申報對吧,還有啥別的注意的嘛
答: 您好!是的。你看下應(yīng)交稅金是不是對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩看一下,圖一是7月增值稅申報表,圖二是附表四的加計遞減表,6月份有之前的留抵,還是當(dāng)時6月的進(jìn)項(xiàng)加計遞減額2264.15,為什么7月份增值稅申報表中沒有剪出兩千多,
答: 你好!你得把附表四的本期實(shí)際抵減額2264.45填上


bamboo老師 解答
2019-02-20 15:34
等花開 追問
2019-02-20 15:34
等花開 追問
2019-02-20 15:35
bamboo老師 解答
2019-02-20 15:53