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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-02-20 23:32

1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 
借:原材料100 
應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 
貸:應(yīng)付賬款116 
 
 
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 
借:管理費用 
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 
3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 輔導(dǎo)期納稅人 認(rèn)證的進項填寫在 待抵扣里??
2022-02-07 18:38:30
在2.0發(fā)票勾選平臺勾選了發(fā)票不抵扣在申報表里一般不要填報
2021-03-20 15:35:41
外貿(mào)的嗎 做進項,不退稅的進項轉(zhuǎn)出
2020-04-02 16:58:17
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