
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款出來是負(fù)數(shù),應(yīng)怎樣調(diào)整成正數(shù),往那個(gè)科目調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 您好!你現(xiàn)在是其他應(yīng)收款貸方余額是嗎
單位由于前期會(huì)計(jì)入賬的原因,將其他應(yīng)收款pos機(jī)在資產(chǎn)負(fù)債表中提現(xiàn)出來是負(fù)數(shù),現(xiàn)總單位要求資產(chǎn)負(fù)債表不能出現(xiàn)副數(shù),要調(diào)整一下,怎樣調(diào)整?其他應(yīng)收可以往那個(gè)科目里調(diào)整?
答: 其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)需要重分類到資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款里
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)付帳款是負(fù)數(shù),調(diào)整為正數(shù),怎做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸;應(yīng)付賬款


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2019-02-21 11:25
宋生老師 解答
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