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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-21 10:48

你好,確認(rèn)收入分錄是錯誤的 
借:預(yù)收賬款、 
貸:其他業(yè)務(wù)收入

天使 追問

2019-02-21 10:52

所以我把原分錄沖掉,在做借預(yù)收,貸收入,預(yù)收也不平呀,因為她收到錢,就做一筆預(yù)收,借銀行存款,帶預(yù)收,確認(rèn)收入時又做,街收入,稅費,貸預(yù)收,這樣沖掉一個預(yù)收,還有一個預(yù)收呢呀

小惑老師 解答

2019-02-21 10:55

不是確認(rèn)收入時又做,街收入,稅費,貸預(yù)收, 
借:預(yù)收賬款、 
貸:其他業(yè)務(wù)收入 
銷項稅額 
這樣處理的

天使 追問

2019-02-21 10:59

我現(xiàn)在接受的會計賬就是這么做的,收到錢,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開完發(fā)票后,她做借其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費――銷,帶預(yù)收賬款,這樣貸方不是兩個預(yù)收賬款了嗎,我現(xiàn)在調(diào)賬怎么能調(diào)平呢

小惑老師 解答

2019-02-21 11:00

你把他借其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費――銷,帶預(yù)收賬款用紅字沖紅,然后按照我的分錄做賬

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你好,確認(rèn)收入分錄是錯誤的 借:預(yù)收賬款、 貸:其他業(yè)務(wù)收入
2019-02-21 10:48:26
你好,這是沖銷收入的憑證,是吧
2019-02-21 10:43:38
你好!你開發(fā)票未收到款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額 等收到錢 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-12-05 14:04:13
你好您處理的業(yè)務(wù)正確的
2019-10-25 08:47:22
你好; 你們銷售 設(shè)備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票的時候做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費
2022-04-14 15:12:46
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