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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-02-21 15:37

您好!是的。一般的看這個就好了

天使愛美麗 追問

2019-02-21 15:44

老師,假如上個月銷項6000,進(jìn)項2000,我如何做分錄?

天使愛美麗 追問

2019-02-21 15:45

轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么做分錄

宋生老師 解答

2019-02-21 15:46

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

天使愛美麗 追問

2019-02-21 15:51

不是很懂

宋生老師 解答

2019-02-21 15:54

你好!這個是規(guī)定,你記住這個分錄就好了。

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相關(guān)問題討論
你好,你都說同過未交增值稅,繳納的嗎 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸:銀行存款 都是這樣繳納做分錄的嗎
2019-02-21 15:31:29
您好!是的。一般的看這個就好了
2019-02-21 15:37:38
同學(xué)你好 看應(yīng)交稅費一未交增值稅借方發(fā)生額合計數(shù);
2022-01-13 10:16:21
你好;? ?去看看你每個明細(xì)賬的本年累計金額? ?
2022-01-13 09:38:58
不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
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