
工程公司,2018年12月付了設(shè)備款但是一月才收到發(fā)票,暫估了成本,分錄為借:應(yīng)付賬款,暫估成本貸:銀行存款 現(xiàn)在要沖回的話怎么沖呢,具體分錄怎么做
答: 可紅沖該分錄,再做一筆正確金額的藍(lán)字分錄
老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,1月份收到發(fā)票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,再做了一筆借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業(yè)務(wù)成本-暫估是負(fù)數(shù)
答: 把主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配。未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年12月暫估了成本100萬。分錄是借主營業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付賬款-暫估款100?,F(xiàn)在19年拿了18年60萬的發(fā)票想沖暫估款。在19年請問分錄應(yīng)該怎么做。
答: 借,主營業(yè)務(wù)成本 -100,貸,應(yīng)付賬款暫估款, -100,借,主營業(yè)務(wù)成本60,貸應(yīng)付賬款,60


七七 追問
2019-02-21 15:48
文文老師 解答
2019-02-21 15:52
七七 追問
2019-02-21 15:53
文文老師 解答
2019-02-21 16:02