付給供應(yīng)商的貨款為什么只能做應(yīng)付賬款,不做費(fèi)用, 問
你好,這個(gè)是看情況的。第一步先確認(rèn)庫(kù)存商品和應(yīng)付。 比如借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款 然后庫(kù)存商品賣出去,可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 庫(kù)存商品用來交際,可以計(jì)入銷售費(fèi)用等 答
請(qǐng)問一下公司用知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)外投資,屬于技術(shù)成果,符 問
借:無形資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本 答
老師,我們有5家公司,一個(gè)主體,4個(gè)分體,他們是聯(lián)營(yíng)合 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
老師,我們公司要出售小汽車(已折舊完,凈值為0)累計(jì)折 問
你好,這個(gè)是要交稅的了。 答
你好,我們公司有生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品,我們目前還處于試 問
你好,稅務(wù)上是可以開的了。 答

公司的那些費(fèi)用是可以在月末發(fā)票還沒有回來時(shí)預(yù)估,預(yù)估的分錄和次月發(fā)票會(huì)來時(shí)的分錄如何做呢
答: 你好!其實(shí)都是可以暫估的了。 借XX費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款等 下個(gè)月紅字沖減這個(gè)分錄,然后做正確的金額的分錄。
以前是沒收到發(fā)票暫估做分錄,是沒有把待抵扣稅額分開,現(xiàn)在發(fā)票回來重錄分錄,待抵扣稅額怎么錄入啊,比如我暫估時(shí);借費(fèi)用5400貸預(yù)付5400.發(fā)票回來,沖銷暫估借;預(yù)付5400貸;費(fèi)用-5400,重新發(fā)票借費(fèi)用;5094.34,待抵扣305.66,貸預(yù)付5400,這樣的話管理費(fèi)用那里還留有-305.66
答: 你好,管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月預(yù)估了運(yùn)費(fèi),本月發(fā)票還是沒有到,那這個(gè)月是否需要紅字沖回上月的暫估分錄?還是等到發(fā)票收到時(shí)再紅字沖回?
答: 您好,都可以,收到發(fā)票紅字沖回即可。


優(yōu)秀的蘿莉 追問
2019-02-21 18:09
宋生老師 解答
2019-02-21 18:09
優(yōu)秀的蘿莉 追問
2019-02-21 18:10
宋生老師 解答
2019-02-21 18:11