
生產(chǎn)出口企業(yè)1月出口申報(bào)未成功,2月份才發(fā)現(xiàn),重新提交申報(bào)了,但是在報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)問題,這個(gè)要怎么解決啊
答: 你們沒有辦理一般納稅人資格認(rèn)定
公司是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),2月份有出口也開具了增值稅普通發(fā)票,兩份出口額是人民幣566205.75但是我企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額是20000現(xiàn)在申報(bào)2月份增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何分成兩個(gè)月申報(bào)呢?
答: 為什么要分成兩個(gè)月申報(bào)呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)。所屬期1月份的出口退稅在2月份申報(bào),申報(bào)好后,借 其他應(yīng)收款 出口退稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅的 待 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 出口退稅,這個(gè)分錄寫在2月份還是3月份
答: 你好, 我的理解,寫在3月份?。ㄉ陥?bào),我們還要等待審核) 如果寫在2月,應(yīng)交增值稅科目余額與申報(bào)表就不一致了!


趙英老師 解答
2019-02-22 12:21