
我方發(fā)票稅收編號(hào)錯(cuò)誤。購方已經(jīng)抵扣認(rèn)證紅沖需怎么操作?
答: 對(duì)方給你開紅字信息表給你,你開負(fù)數(shù)發(fā)票
我方9月份開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)需紅沖,對(duì)方已提紅字發(fā)票信息,編號(hào)已給我方,下一步怎么操作
答: 你好,讓對(duì)方給你電子版的,你打開開票頁面,點(diǎn)負(fù)數(shù)導(dǎo)入開具
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷售方開具的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,需要沖紅,怎么操作?
答: 你好 對(duì)方開具紅字信息表,咱根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票

