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送心意

羅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2015-07-14 19:34

收入類賬號期末貸方余額一般不是正數(shù)嗎?(借:本年利潤  貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入  營業(yè)外收入)請老師詳細(xì)解答

厲害我的仔 追問

2015-07-15 16:55

老師:費(fèi)用類,成本類賬號期末余額在借方(借:本年利潤  貸:營業(yè)成本 期間費(fèi)用),如果期末余額都是負(fù)數(shù),該怎么做賬務(wù)處理

羅老師 解答

2015-07-14 19:48

借 主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤 ;借  本年利潤 貸  營業(yè)成本 期間費(fèi)用等

羅老師 解答

2015-07-15 17:02

費(fèi)用和成立的期余額一般是不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

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收入類賬號期末貸方余額一般不是正數(shù)嗎?(借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入)請老師詳細(xì)解答
2015-07-14 19:34:00
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)之前的余額
2019-01-06 16:47:19
您好 月末的時候本年利潤有余額 年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2022-03-31 20:57:25
你好,因?yàn)槊總€月都要知道是否盈利,所以要把收入類科目和費(fèi)用類科目,在期末轉(zhuǎn)入本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)后余額為0
2019-09-20 19:28:54
是的,借還的是年累計(jì)余額
2019-01-26 09:22:02
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