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老師你好!我們在申報上月增值稅時,提示有張紅字發(fā)票要做進項稅額轉(zhuǎn)出,估計是我們在紅沖的時候,收票單位已經(jīng)進行進項抵扣了。請問這種情況怎么處理呢?
老師 我們上個月開了一份紅字信息表(我們是購買方),已經(jīng)認(rèn)證的了,銷售方的紅字發(fā)票這個月才給我們,那我們報增值稅的時候需要把進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
7月開出的發(fā)票,9月發(fā)生銷貨退回,開具了紅字發(fā)票,購買方做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,那銷售方8月交了7月份那批貨的增值稅怎么退回來呢

