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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-06 16:10

你好,是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)

豆兒 追問

2019-03-06 16:18

如果做進(jìn)項稅額的負(fù)數(shù)的話  和勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額不是就不一致了嗎

豆兒 追問

2019-03-06 16:18

增值稅納稅申報表上又該如何填列?

鄒老師 解答

2019-03-06 16:22

你好,購進(jìn)是進(jìn)項正數(shù),那取得發(fā)票就是進(jìn)項負(fù)數(shù)的 
增值稅申報表的附表二按正數(shù)進(jìn)項稅額減去負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額填寫申報

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相關(guān)問題討論
你好,是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)
2019-03-06 16:10:26
同學(xué)你好 這個做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-08-04 09:27:42
你好 你開紅字信息表的時候 做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票后做紅字分錄
2019-09-29 15:03:53
如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項稅額抵扣處理,應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過的當(dāng)月在增值稅申報表附表二中填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2017-12-30 15:42:29
你好。紅沖進(jìn)項就可以,就是做負(fù)數(shù)分錄。
2022-08-02 17:04:47
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