具體怎么操作 操作流程
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于2019-02-22 14:38 發(fā)布 ??965次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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你好,感謝你對會計學堂的選擇,你可以@需要咨詢的老師,或者在公海問題提問,每個老師各有專長,一定會幫助你解決問題的。
2019-02-22 16:13:55

購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-04-11 10:03:54

開紅字專票的操作流程是比較簡單的:首先,確定對方有開具紅字發(fā)票的資質(zhì);然后,準備好相關的開票資料;接著,在財務系統(tǒng)中提交開票信息;最后,將紅字發(fā)票傳真給對方即可。比如,公司A向公司B開具紅字發(fā)票,就可以按照上面的流程來操作,先確定公司B有開具紅字發(fā)票的資質(zhì),然后準備好公司A的相關開票資料,接著在財務系統(tǒng)中提交開票信息,最后將紅字發(fā)票傳真給公司B即可。
2023-03-09 14:50:41

同學:您好。
跨月開具紅專票:1.已抵扣,要由購買方,開具紅字信息表,然后根據(jù)紅字信息表,開具負數(shù)發(fā)票。錯誤發(fā)票不收回,紅字信息表要二份蓋章,負數(shù)發(fā)票二聯(lián),要給購方。
2.沒有抵扣,由銷售方自行開具紅字信息表,然后開具負數(shù)發(fā)票。錯誤發(fā)票,要收回。紅字信息表,打印一份,與負數(shù)發(fā)票一起裝訂。
具體怎么操作:在導航欄,找到發(fā)票開具-紅字信息表,根據(jù)提示信息填具。下載導出,發(fā)票開具,銷項負數(shù),導入紅字信息表,檢查并補充信息,正常開具即可。
2022-04-11 10:07:16

最好是把賬先做好, 最好從開票盤里打出來開票的統(tǒng)計資料(月/季)
報稅 一般涉及增值稅 附加稅 印花稅 和企業(yè)所得稅 季報的話要財務報表
2020-07-11 14:21:16
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