
老師:增值稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納增值稅稅額/不含稅實(shí)際銷(xiāo)售收入 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅/應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,對(duì)嗎
答: 你好,是的
為什么漏記銷(xiāo)售收入時(shí),應(yīng)增整應(yīng)納稅所得額和所得稅時(shí),沒(méi)看到增值稅?該補(bǔ)交的增值稅去呢?
答: 應(yīng)該補(bǔ)繳的,納稅申報(bào)吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本季度銷(xiāo)售收入9萬(wàn),已開(kāi)票8萬(wàn)(普票3.5萬(wàn),專(zhuān)票4.5萬(wàn)),那么應(yīng)納所得稅基數(shù)為9萬(wàn),應(yīng)納增值稅基數(shù)為4.5萬(wàn)(專(zhuān)票),應(yīng)納附加稅基數(shù)為4.5萬(wàn)(專(zhuān)票
答: 所得稅你是查賬征收的看利潤(rùn) 附加稅根據(jù)你實(shí)際繳納的增值稅做基數(shù)

