老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯了,針對 問
你好,這個你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負數(shù)。 答
老師我們有固定資產,季度繳納房產稅,按照房產原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報關單顯示的 100 美元 “雜費”,應確認為境內工廠至出境口岸裝載前的運輸及相關費用 / 保險費;該費用須計入完稅價格,按 “雜費” 欄填報并以正價 100 美元申報 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 答

老師,計提工資是計提得當月工資,繳納社保是繳納下月社保,其中計提得工資中社保金額和繳納社保得金額不一致怎么改?
答: 你好,這個一般是計算好的,都是一致的,你得會算社保才行
工資發(fā)的是現(xiàn)金,社保走的網(wǎng)銀(包含個人部分),這個怎么做計提和繳納?
答: 您好,首先社保計提: 借:管理費用——社保費用 貸:應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資社保公積金和繳納工資社保公積金的分錄是什么,
答: 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221


沈家本老師 解答
2019-02-22 15:33
沈家本老師 解答
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沈家本老師 解答
2019-02-22 15:40
沈家本老師 解答
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沈家本老師 解答
2019-02-22 21:47