
老師,我們公司有兩個賬套,在舊賬套里有一個暫估庫存:1230000元,那么在新帳套里發(fā)票到了,怎么沖舊賬套里的暫估庫存呢?舊賬套里的庫存商品一開始是負數(shù),所以才做了一個暫估庫存,年底少交點所得稅,我是實習生,這些不太懂
答: 先將暫估庫存紅沖,再根據(jù)發(fā)票做正數(shù)分錄。
老師好!我一個朋友的公司是小規(guī)模納稅人,由于沒有進貨發(fā)票,所以帳上出現(xiàn)了負數(shù)庫存(報表中),應如何進行處理。
答: 沒有進貨發(fā)票要暫估入庫,借 庫存商品-暫估 貸 應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下關于暫估出庫的問題,七月份我單位原材料入庫37000元(不含稅,這個數(shù)是我暫估的)沒有收到發(fā)票,沒有收到錢,我做的借:原材料(暫估入庫)37000,貸:應付賬款 37000,然后我把這些材料做入成本了,這個月,發(fā)票到了,原材料金額37018.97,稅額6293.23,我做的帳:紅沖上月借原材料37000,貸應付賬款37000,藍字:借 原材料37018.97,應交稅費--進項稅6293.23,應付賬款43312.2,那我接下來怎么做啊,可以告訴我完整分錄么,謝謝
答: 材料計入成本中,借:生產成本-直接材料 貸:原材料


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2015-07-15 10:22
趙老師 解答
2015-07-15 10:11
趙老師 解答
2015-07-15 10:15
趙老師 解答
2015-07-15 10:44