
公司18年三月份有股東分紅,借利潤(rùn)分配一未分配30000元,貸現(xiàn)金3萬(wàn),但三月份負(fù)債表未分配科目期末減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù),剛好差3萬(wàn),如何調(diào)整
答: 你好 你已經(jīng)分紅掉了,這2個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上的,也不用調(diào)整的
下面關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系正確嗎1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù)2、利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”科目 + 年初未分配利潤(rùn) - 本期分配利潤(rùn) - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤(rùn)”期末數(shù)
答: 正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司19年8月份開始,資產(chǎn)負(fù)債表里面的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期初數(shù)加上本年累計(jì)凈利潤(rùn),怎么調(diào)整?
答: 你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎?


秀 追問(wèn)
2019-02-22 19:07
徐阿富老師 解答
2019-02-22 19:29