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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-23 14:23

你好,你有把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤嗎

會計人 追問

2019-02-23 14:39

結(jié)轉(zhuǎn)了 
可是還是不行呢

鄒老師 解答

2019-02-23 14:39

你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前,你單位本年利潤科目余額是多少?

會計人 追問

2019-02-23 14:59

這個

鄒老師 解答

2019-02-23 15:04

你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的金額應(yīng)當(dāng)是 1098108.61,而不是936.05

會計人 追問

2019-02-23 15:11

借利潤分配貸本年利潤? 
可是我剛才做的憑證已經(jīng)過賬了,不能反過賬。是要紅沖嗎

鄒老師 解答

2019-02-23 15:13

你好,是的 
是什么原因?qū)е聼o法反過賬

會計人 追問

2019-02-23 15:18

用的這款財務(wù)軟件過賬之后就不能反過賬了 
只能紅沖

鄒老師 解答

2019-02-23 15:18

你好,不能反過賬,那就只能做調(diào)整分錄調(diào)整了

會計人 追問

2019-02-23 15:22

怎么做分錄調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-02-23 15:22

你好,把之前錯誤的分錄沖銷,然后補做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

會計人 追問

2019-02-23 15:23

我這樣紅沖可以嗎 
在重新結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-02-23 15:24

你好,可以這樣處理的

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你好,你有把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤嗎
2019-02-23 14:23:29
你好,根據(jù)期末余額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-03-22 16:56:49
你好 對? 是這個金額的?
2022-02-09 12:20:28
你好,你之前月份的本年 利潤有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤嗎
2019-01-02 16:24:45
你這個是采用賬結(jié)利潤的。需要將損益科目結(jié)轉(zhuǎn)利潤才可以結(jié)賬
2019-02-22 10:32:23
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