小規(guī)模納稅企業(yè),交的稅控服務(wù)費(fèi)上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01我做兩步分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅103.22 貸:管理費(fèi)用103.22借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01您看對嗎
在笑
于2019-02-23 15:57 發(fā)布 ??630次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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你好,是的,是這樣做分錄的
2019-02-23 15:58:35

你好,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的。
2023-07-07 12:05:45

同學(xué)你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),就平了。
2021-11-19 15:20:23

可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,同學(xué);
2020-08-24 11:15:22

一、購買時(shí)
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金
二、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù)
2019-12-28 14:37:35
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