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送心意

果果老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-24 12:50

收到的服務(wù)費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,按差額計(jì)稅

會(huì)計(jì)人 追問

2019-02-24 14:03

要貸方,要不要寫應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅呢,

果果老師 解答

2019-02-24 14:08

要寫應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

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要貸方,要不要寫應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅呢,
2019-02-24 14:03:47
你好,你是用工單位,還是人力資源單位。
2019-07-01 09:59:57
如果走公戶。怎么記賬呢
2017-11-10 15:40:41
借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2019-09-12 15:27:51
您好,給您開的社保費(fèi)您可以正常記入社保費(fèi),計(jì)管理費(fèi)用——社保費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 服務(wù)費(fèi)可以記入管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)里面,管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 當(dāng)月繳納下月的,那就相當(dāng)于您是先預(yù)付一個(gè)月的,姐預(yù)付賬款待銀行存款,在下月是先計(jì)提上面社保非的分錄,然后再借應(yīng)付職工薪酬——社保管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)貸預(yù)付賬款
2019-07-01 12:16:56
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