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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-25 13:32

您好 
請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)期有沒(méi)有做過(guò)以前年度損益調(diào)整 有沒(méi)有計(jì)提法定盈余公積等

周周 追問(wèn)

2019-02-25 13:40

都沒(méi)有操作

bamboo老師 解答

2019-02-25 13:42

那您資產(chǎn)負(fù)債表是平的么

周周 追問(wèn)

2019-02-25 13:56

老師,請(qǐng)問(wèn),正常情況下, 現(xiàn)在已知資產(chǎn)減去負(fù)債跟實(shí)收資本,是不是可等于未分配利潤(rùn)?   得出來(lái)的金額跟利潤(rùn)表上面的金額對(duì)不上,  因?yàn)橹蛔隽死麧?rùn)表,沒(méi)有做資產(chǎn)負(fù)債表

bamboo老師 解答

2019-02-25 13:56

資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  
您所有者權(quán)益下哪些科目有余額?

周周 追問(wèn)

2019-02-25 14:00

只知道實(shí)收資本

周周 追問(wèn)

2019-02-25 14:10

盤(pán)點(diǎn):貨幣資金291688.82元,應(yīng)收122363.5元,預(yù)付款項(xiàng)4583.29元,其他應(yīng)收款275720.3元,存貨251793.4元,無(wú)形資產(chǎn)77500元,長(zhǎng)期待攤1000元 
應(yīng)付賬款:11778.6元,其他應(yīng)付款7687.84元 
實(shí)收資本830040元,其中有30040是后面追加 
利潤(rùn)表:210292.18元

周周 追問(wèn)

2019-02-25 14:12

老師能幫忙看看嗎

bamboo老師 解答

2019-02-25 14:23

資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  
資產(chǎn)=291688.82+122363.5+4583.29+275720.3+251793.4+77500+1000=1024649.31元 
負(fù)債=11778.6+7687.84=19466.44元 
實(shí)收資本=830040 
那您負(fù)債+實(shí)收資本=19466.44+830040=849506.44  跟資產(chǎn)相差的金額=1024649.31-849506.44=175142.87 
不等于您的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)

周周 追問(wèn)

2019-02-25 15:03

是的呢,我也是這樣算的,像這樣的情況是哪里出了問(wèn)題呢?

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:05

您仔細(xì)檢查 您負(fù)責(zé)類科目跟所有權(quán)權(quán)益科目是否有哪里漏記了 
或者資產(chǎn)類科目多計(jì) 重復(fù)入賬等

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是+本年利潤(rùn)
2019-04-13 09:04:16
您好,沒(méi)有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好,能發(fā)個(gè)科目余額表過(guò)來(lái)嗎
2017-01-16 15:24:53
為什么會(huì)出錯(cuò)呢?有可能是哪里算錯(cuò)了?還有本年利潤(rùn)科目期初為0,期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方,為什么兩種方法算出來(lái)結(jié)果不一樣?
2015-10-06 09:45:14
你好! 1... 年初未分配利潤(rùn)-200 12月本年利潤(rùn) 凈利潤(rùn)100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
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