
老師公司是培訓(xùn)公司,我們先預(yù)收了培訓(xùn)費,借銀行,貸預(yù)收。然后老師上一節(jié)課確認一筆收入。沖銷這邊分錄是不是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,
答: 你好,是的,您的理解是正確
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,收到學(xué)費做預(yù)收款分攤到每月確認營業(yè)收入,那怎么確認每月的稅金和結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本呢?1借:銀存存款貸:預(yù)收賬款2借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金(需要平攤?)3借:主營業(yè)務(wù)成本貸:?
答: 你好 第二個分錄,確認多少收入就是多少稅金,培訓(xùn)成本結(jié)轉(zhuǎn)要看你們支出是什么,相關(guān)的都可以計入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,教育行業(yè)的培訓(xùn)機構(gòu),因為每次收到的款為全年的培訓(xùn)費,那在做賬務(wù)處理的時候是否需要分攤到每個月然后再計入當期的實際收入?比如收了一年的課時費6000元,那1月入賬收入的分錄是否為(暫不考慮稅費):1月:借:銀行存款 6000 貸:預(yù)收賬款 6000 借:預(yù)收賬款 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 500 2月: 借:預(yù)收賬款 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入500
答: 對的哦,這是按照現(xiàn)代會計的權(quán)責發(fā)生制進行的處理,就這樣的。


青絲入流年 追問
2019-02-25 16:04
小惑老師 解答
2019-02-25 16:09